公司差旅费报销规定

发布时间:2018-07-02 08:16:05   来源:文档文库   
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公司差旅费报销规定

  第一条 为了规范公司费用管理,在保证员工出差有个良好工作条件的前提下,节约开支,降低成本,特制定本规定。

  第二条 差类型分为以下四类:

  (一)与公司生产经营相关的商务活动;

  (二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等;

  (三)其他经过公司批准的公务活动;

  (四)因公出国的费用,按照公司相关规定执行。

  第三条 员工出差一天以上并且住宿外地的,出差前必须填写出差申请单,写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具,经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后,作为借款和报销依据。2天以上出差须经总经理签批申请单。

  外出参加培训需到人力资源部进行审核,并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。需要派单位公车出差的,还需提前一天填写派车单,领导签批后交由综合部。

  第四条 员工预借的差旅费,必须及时报销,出差返回后15个工作日内报销,不得拖欠,逾期不报的从下月工资中扣回,原借款未报销的,不得再次借款。

  第五条 员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准:

  

 

  注:(一)其他人员从出发,特殊情况如携带贵金属、打折机票接近当日火车票票价的,需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因,并经主管领导签批。从济南出发机票一律由综合办统一购买,并由综合办经办人签字后方可作为报销凭据。

  (二)员工出差期间,乘坐火车硬座的,按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。

  第六条 员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销,住宿补助按出差的实际住宿天数计发,伙食补助费和市内交通费实行包干办法,按出差的自然天数计发。

  第七条 员工出差的住宿费报销标准:

  1高管人员住宿标准为一般地区200/天,特殊地区300/天。其他员工去往同一目的地的员工应一同住宿,人均每日住宿费按下列标准报销:

  2、员工出差不可一同住宿的每日按下列标准报销

到达目的地 住宿费报销标准

  凭票报销,低于标准,按票面金额据实报销;高于标准,按标准报销,超出部分均不予以报销。到滨州市出差办事,一天办不完明天继续的,滨州市有住房的可回家居住,若住在异地员工,可以安排住宿或送回公司宿舍居住。

注:(一)以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。

  (二)特殊地区是指:深圳、珠海、上海、北京、广州和海南省的海口市。

  (三)员工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发,住亲友家或无住宿发票的按每天60元计发。

  (四)员工出差期间,夜间乘坐火车硬座、长途汽车非卧铺、轮船最低一级舱位(统舱)的,住宿费按每夜50元计发住宿补贴。

  (五)两个以上(含两个)员工一同出差的,返回后必须一起报销差旅费,不得分开报销。

第八条 员工出差期间市内交通费,按每天30元标准计发,凭票报销超支自负。到滨州市出差办事,有公车随行的没有30。如特殊情况须据实报销者,经主管领导批准后,不再实行包干办法;如财务人员携带贵金属的员工,可按次凭票报销交通费,并扣除当日交通补助;自带交通工具的员工,不再报销交通费。

  第九条 员工出差的伙食补助费包干标准:

   注:(一)员工出差伙食补助费不分途中和住勤,按每天所在地区计发伙食补助费。到滨州市出差办事,半天以上按30元标准计发。际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准,1200以后出发(或1200以前到达)以半天计,1200以前出发(或1200以后到达)以一天计。

  (二)员工出差发生业务接待费必须经请示批准,并按实际发生金额扣除当天伙食补助费后给予报销。

  (三)员工出差发生的业务接待费必须和差旅费一起报销,不得单独报销。

  (四)出差地提供食宿的,不计发补助;未安排食宿的,按标准计发伙食补助,符合第十条规定的按规定进行报销。

第十条 员工外出参加会议、培训,期间的住宿费和市内交通费和伙食补助费,按出差规定报销。会议期间不安排伙食住宿的,按下列包干办法执行。

第十一条 员工外地出差或者培训,时间超过3天,实行以下补助标准包干。凭下述之一发票报销。

  1、住宿费包干标准:

  内容 标准 可一同住宿,人均每日住宿费标准

  为凭票报销,单人150元(双人同性80元),按票面金额据实报销;高于标准报销,超出部分均不予以报销。

   2、伙食补助标准:人均每30元。

  3、市内交通费补助标准:人均每日20元。

  第十二条 新录用的员工,可报销由原单位或原学校到公司的路费、行李托运费,路费按火车硬卧凭据报销。

  第十三条 享受探亲假员工(异地员工)在探亲期间的往返路费报销规定:

  1、员工每年一次探亲的可据实报销往返路费

  2、员工探亲路费按火车硬座车票凭据报销,中层以上或年满45周岁的,可按火车硬卧车票凭据报销。

  3、探亲期间发生的路费无法提供火车硬座或硬卧票据的,应出具相应车次票价证明作为报销依据。

  4、探亲假类型由人力资源部进行审核,方可报销。

  第十四条 员工出差期间办理私事的一切费用,均由个人自理。

  第十五条 公司董事会、监事会成员为办理公司董事会、监事会业务出差,按高管人员标准报销。

  第十六条 员工出差期间必经路线的车票遗失,必须作出情况说明并有证明人证明,经部门领导签字,报主管副总审批后,按原车票金额的90%报销。

  第十七条 员工因公出国,按国家有关出国人员费用开支标准和管理办法的规定报销。

  第十八条 差旅费报销必须凭派车单和出差报告及相关发票票据等,经财务部按照报销标准审核其真实性和合规性后予以报销

  第十九条 本规定从发文之日起执行,解释权归公司财务部。

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/06a3c8a7ddccda38366baf4d.html

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