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2020内部审计年终工作总结范文5篇
2020内部审计年终工作总结范文5篇
发布时间:2023-11-01 09:10:56 来源:
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2020
内部审计年终工作总结范文
5
篇
随着审计的深入以及相关法律法规的不断完善,单位财务核算逐年规范,迎来
2020
年年终,应该做一份年终总结。下面是由小编为大家整理的
2020
内部审计年终工作总结
范文
5
篇,仅供参考,欢迎大家阅读。内部审计年终工作总结
(
一
近年来,市审计局不断
强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工
作规定》
,及时召开座谈会,加深理解文件精神,增强内审人员对内审工作重要性的认识
;
二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班,提升内审人员的审计理论水平和实际
操作能力
;
三是动员内审人员总结内审工作经验,撰写内审专题论文,开展经验交流,提高
内审工作质量
;
四是帮助内审部门建立有关内审制度,规范内审工作程序,使内审工作逐步
走上规范化的轨道。一、建立制度,有章可循市供电局领导重视内审工作的规范化、制度
化建设。到目前为止已建立了《市供电局内部审计工作规定》
,
《市供电局财务收支审核办
法》等六项内审制度,使内审工作有章可循,有据可依。二、内审计划,紧扣目标为了强
化内审监督和服务,使内审活动与经济活动环环相扣,每年年初由内审机构提出初步内审
计划,经过部门集体讨论,找准内审工作切入点,制订内审工作年度计划,如固定资产投
资审计计划、财务收支审计计划、绩效审计计划等,促使内审工作有的放矢、有条不紊地
进行。三、突出重点,力求成效市供电局根据行业管理要求和本部门实际情况,连续几年
开展新农村电网电气化建设与改造工程审计,组织有资质的单位和人员对这些工程进行审
核,
并出具
《工程造价报告书》
,
审计成效明显
.
审核了
424
个工程项目,
送审项目金额
6145
万元,审定项目金额
5953.6
万元,核减项目金额
191.4
万元,核减率为
3.11%;_
月—
__
月审核了
311
个工程项目,送审项目金额
5983.69
万元,审定项目金额
5797.22
万元,
核减项目金额
186.47
万元,核减率
3.12%
。此外,该局还开展了试点性其他类型的绩效
审计。四、全程介入,注重跟踪市供电局的内审工作不只是局限于事后审计,对事前审计
和事中审计尤为重视。内审人员事前参加部门组织的各种材料采购、小型土建、议价竞争
性谈判会议和废旧物资拍卖会议,行使内审监督权。在审计过程中,注重对问题的深入分
析,提出切实有效的审计建议,并定期检查审计建议落实情况和跟踪整改情况,以巩固审
计成果。内部审计年终工作总结
(
二
我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正
确领导下,
在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化
__
大城市建设这个中心,
进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务
审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促
进提高效益,强化内部控制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了
明显的成绩。据不完全统计,全市
215
家内审机构共完成审计项目
6819
项,查出损失浪
费
2488
万元,增加效益
13008
万元,提出建议意见被采纳
1386
条。内部审计工作已成
为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一
个重要手段,
为服务合肥经济跨越式发展、
构建和谐社会发挥了积极的作用。
一、
坚持“围
绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中
心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工
作重点“转型”,认真开展审计工作。一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市
内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关
键点比较熟悉的优势,
20__
年共开展了
206
项内控制度执行情况的评审工作。其中
__
供电
公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电
所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存
在着比较大的风险,
提出了加强管理的
6
条意见,
并专题向公司领导提交了综合审计报告。
市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调整建设项目竣
工决算审计费收取标准的规定》
(
合公通
[____]18
号文件
,
强化了内部建设项目的资金、
竣
工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保障作用。
__
科技农村
商业银行按照《
__
科技农村商业银行审计检查实施办法》
、
《
__
科技农村商业银行审计稽核
部岗位职责及内部操作流程》
等制度加强内部管理并优化操作流程,
进一步明确任务分工,
界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负其责,促进了稽核工作质量的提高。
__
市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》
,成立了独立的内审室,配
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/5109bdd8443610661ed9ad51f01dc281e43a5670.html
《2020内部审计年终工作总结范文5篇.doc》
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