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高校内部控制审计探究
高校内部控制审计探究
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高校内部控制审计探究
□麻东锋(中北大学朔州校区
山西朔州
036002
)
【摘
要】
摘要:内部审计是内部控制重要的监督评价机制之一,是内部控制的
免疫系统,强化内部控制审计对于高校内部控制的健全完善与有效执行具有重
要意义。本文认为内部审计对内部控制建设具有监督评价、咨询建议、信息沟
通作用,探讨了优化高校内部控制审计的路径,以期推动高校内部控制的构建、
完善和持续改进,防控风险,提升管理水平。
【期刊名称】
商业会计
【年
(
卷
,
期】
2015(000008
【总页数】
3
【关键词】
内部控制审计
内部控制
高等学校
◆基金项目:山西省哲学社会科学课题(项目编号:晋规办字
2014/3
)阶段性
成果
一、引言
近年来,随着管理活动的复杂化,高校面临的风险日益增加,急需加强内部控
制的构建和实施力度,以防范控制风险,提升管理水平。内部审计是内部控制
重要的监督评价机制之一,对内部控制的建设具有监督评价、咨询建议与信息
沟通作用,通过了解、测试和评价高校内部控制设计的系统全面可行性、执行
的及时充分有效性,可以促进内部控制的构建完善与有效执行,助力高校规范
管理,化解风险,提高办学水平和办学效益。
二、高校内部控制审计的作用
内部审计是组织为适应加强内部监督,提高管理效率的需要而发展起来的,在
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/984130b44228915f804d2b160b4e767f5acf80a3.html
《高校内部控制审计探究.doc》
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