制度制定原则及范本

发布时间:2018-06-28 05:07:59   来源:文档文库   
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制度制定原则及范本

一、制度应具备的特点

制度应具备以下特点: 系统性、权威性、强制性、平等性、稳定性。

1)系统性:任何制度都不能独立存在,它只存在于企业管理系统的框架之内。

2)权威性:制度一经确定,必须执行。

3)强制性:任何制度都必须包括对违反者的惩罚条款,且对违反者强制执行惩罚,若不强制执行,制度将失去作用。

4)平等性:任何制度都无例外,谁(规定的对象)违反,谁就应该受到惩罚。

5)稳定性:制度发文执行后,应有一段稳定期。如在执行过程中发现尺度和标准已不符合实际情况,应明文修改或废止,然后颁布新的规定。

二、制度制定应遵循的原则

制度制定应遵循以下原则:可执行性、可监督性、可衡量性、可运作性、具有一定弹性。

1、可执行性:任何条文都必须是可以执行的,不能执行的条文和法规应立即废止,否则将破坏规章制度的权威性。

2、可监督性:任何规章制度在制定时都必须确定监测手段,以保证规章制度的执行,否则制度如同虚设。

3、可衡量性:制度必须是可衡量的,即必须有明确的尺度和标准来判断是否违犯,且这些制度和标准应尽可能量化。

4、可运作性:即能形成一套完整的运作机制,具有配套的表单、奖罚措施,最终能闭合。

5、具有一定弹性:因为没有任何一项规定可以精确限定一件事物,所以任何制度也都应有一定的可调节程度,即具备一定的弹性。这种弹性是有限的,积极的、人性化的。设定弹性是为了提高效率,增加解决问题的可能性,而不是为了与制定制度的目的相对抗。例如:公司规定超过上班时间10分钟为迟到,10分钟是弹性尺度而不是叫每一个都可以晚到10分钟。

另外,凡与新规定相矛盾的旧规定,应一律废止,且行政管理部应发文申明,否则新旧混杂的制度将使管理失去统一的标准,造成混乱。

三、制度建设与实施过程

制度建设与实施过程:立案、拟定条文、会议讨论、宣传与监督执行、修正或废止

1、立案

立案需要解决以下问题:

1)什么事务需要管理

一般在解决已经发生或容易发生的问题时需要管理。制度的制定是根据管理过程的需要来确定的,是管理实践的需要,而不是人的主观想象。

2)什么范围

范围是指什么事项,什么区域,什么人,在什么时间内需要管理。

3)什么程度

任何事物都有个管理亦然。有的人认为管理越严越好越细越好这是错误的。因为制度过死、过细必然降低工作效率甚至为了执行制度、检查执行制度情况要花费一定的精力和金钱。满足需要恰如其分的管理是适度的、正确的。

4)什么目的

目的必须事先确定,制度实行以后是否达到目的是可以衡量的。另外要考虑对工作效率的影响有多大。制度和管理都是要付出一定代价,关键在于它值不值。

2、拟定条文

根据情况和目的制订出详细的条文,这些条文包括事物的含义、范围、时间、区域、程序、标准、惩罚手段、解释权限和执行人。

3、会议讨论

组织相关人员召开会议,检查这些条款是否全面、完善,设想这些条款实行以后的正面效果和负面影响。讨论如何做到取得正面效果同时减少负面影响。

4、宣传与监督执行

行政管理部应对发文的制度进行宣传,让与此规定有关的人员都知道,监察部监督执行

5修正或废止

根据制度实施结果、客观情况或执行情况的变化,通过制度对检会或其他形式,提出修正或废止制度。

四、制度制定的范本

以《成果文件抽查方案》作为范本。

成果文件抽查方案

为了提高客户满意度,规范招标代理成果文件、造价咨询成果文件,减少成果误差率,避免出现低级错误,特制定本方案。

一、检查项目与检查内容如下

序号

检查项目

检查内容

1

文字

错别字、漏字

2

标点符号

错标点、漏标点

3

序号

编错序号、漏序号

4

段落

错误排版

5

字体

存在多种字体

6

封面设计

未按要求使用VI设计封面

二、处罚规定

经公司监察部抽查,如发现备案资料中招标文件存在3处以内(含3处)错误的不扣款,超过3处的每处扣款50元,扣款从部门年度经营绩效奖金中扣除。

三、抽查方式

监察部在每月底之前,对招标代理成果文件、造价咨询成果文件,至少各抽查一份。

四、反馈及纠正方式

监察部在每月5号前将上月成果文件抽查情况反馈给相关部门,相关部门根据反馈情况,在15号前提出防范措施,监察部根据具体情况将有关事项列入督办。

五、附件:成果文件抽查表(附件一)、成果文件纠正措施表(附件二)。

附件一

成果文件抽查表 编号:

文件类型

文件编号

文件名称

检查项目

检查内容

出处

文字

错别字、漏字

标点符号

错标点、漏标点

序号

编错序号、漏序号

段落

错误排版

字体

存在多种字体

封面设计

按要求使用VI设计封面

累计错误个数

重复错误个数

建议栏

签名

注:1、此表由监察部填写,监察部与被抽查部门各存档一份。

附件二

成果文件纠正措施表 编号:

文件类型(抽查)

文件编号

文件名称

存在问题

预防措施

实施计划

监察部意见

负责人(签字):

注:此表由被抽查部门负责人组织填写

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/9ace400c58fafab068dc0237.html

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